按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能简介:
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风廉政建设和反腐败工作。
2.受理对县属党的组织和党员领导干部违反党纪行为的检举、控告;受理党组织、党员不服党纪处分的申诉。受理对县政府各工作部门及其国家公务员、乡政府及其领导人员和县、乡政府及其各部门任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告;受理国家公务员和县、乡政府及其各部门任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
3.检查和处理县属党的组织和党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。调查处理县政府各工作部门及其国家公务员和县、乡政府及其各部门任命的其他人员违反行政纪律的行为。
4.负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究工作;作出关于维护党纪的决定,制定有关制度、规定。
5.对全县党员和国家公务员进行党风廉政和遵守纪律的教育;做好党的纪检、监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作;组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。
6.负责县纪委、县365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站向县委、县政府工作部门派出(驻)的纪检监察机构的管理工作。
7.按干部管理权限和分工、协助组织部门做好纪检监察干部的管理及基层纪检监察主要领导干部的考察工作。
8.承担县委和上级纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站交办的有关事项。
2019年重点工作任务介绍:
1.压紧压实“两个责任”,持续净化政治生态;
2.实施阳光化治理,示范推动廉洁扶贫;
3.驰而不息正风肃纪,深入转变干部作风;
4.深化落实“三个精准”,不断巩固惩腐压倒性态势;
5.织密织牢监督网络,打造忠诚干净担当的纪律部队。
二、部门预算单位构成
县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。
县纪委总编制72名,其中:行政编制69名,工勤编制1名,事业编制2名。在职人员总数44名,其中:行政44名,工勤0名,事业0名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站所有收入和支出均纳入部门预算管理。县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站2019年收支总预算1371.89万元,比2018年收支预算总数增加133.97万元,主要是由于2019年项目经费预算增加。
其中:2019年收入预算1371.89万元,一般公共预算拨款收入1371.89万元,占100%;2019年支出预算1371.89万元,其中:基本支出668.89万元,占49%;项目支出703万元,占51%。
基本支出,是用于保障县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站机关、派驻纪检组、片区纪工委等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站2019年一般公共预算当年拨款1371.89万元,较上年预算数增加507.03万元。主要是2018年有641万元基金预算,2019年全部列入一般公共预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1116.26万元,占81%;社会保障和就业支出71.85万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出20.73万元,占2%;住房保障支出73.05万元,占5%;其他扶贫支出90万元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为503.26万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为613万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为69.09万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为2.76万元,主要用于:指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为20.73万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为90万元,主要用于:开展脱贫攻坚工作经费支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为73.05万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站2019年一般公共预算基本支出668.89万元,其中:
人员经费529.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费139.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站政府性基金预算支出0。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2019年,县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站国有资本经营预算支出0。
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站社会保险基金预算支出0。
九、“三公”经费预算安排情况说明
县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站2019年“三公”经费预算数62万元,较上年“三公”经费预算数减少6万元。其中财政拨款安排“三公”经费62万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费16万元,公务用车购置及运行维护费46万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
2.公务接待费较上年预算增加1万元,增长7%。主要原因是2019年开展脱贫攻坚等工作接待量增加。
2019年公务接待费计划用于中央省市纪委调研指导工作和区县纪委来我单位交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少7万元,下降13%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,减少公务用车购置及运行维护费开支。 。
单位现有公务用车5辆,其中:轿车2辆,越野车3辆,其他车型0辆。
2019年安排公务用车运行维护费46万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站2019年履行一般行政管理职能,合计139.76万元。
(二)政府采购情况。
2019年,县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站安排政府采购预算0万元,较上年预算减少29.68万元。
(三)绩效目标设置情况。
2019年,县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排703万元,其中编制了项目绩效目标的预算703万元,主要是办案经费、大案要案工作经费、党风廉政社会评价工作、党风廉政宣传教育经费等。
(四)资产配置情况。
2019年,县纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站按照资产管理与预算管理相结合的要求,当年新增资产0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2019预算公开表.xls